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亚星锚链(601890)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    据中国船舶工业行业协会数据,上半年,全国造船完工 1758万载重吨,同比下降 10.6%,承接新船订单 1247万载重吨,同比增长 3.4%。6月底,手持船舶订单 7654万载重吨,同比下
    降 6.3%。
    2020年上半年,公司实现销售收入 5.53亿元,同比下降 2.71%;实现归属于上市公司股东的
    净利润为 4072.66万元,同比下降 6.91%;截止报告期末,公司手持订单 9.61 亿元,其中船用锚链及附件 5.48亿元,系泊链及附件 4.13亿元。
    2020年 1-6 月我公司生产船用锚链 43982吨,比去年同期减少 2834吨,减幅 6.05%;生产
    系泊链 10580吨,比去年同期减少 3896吨,同比减幅 26.91%。本报告期内销售总量 60097吨,同比去年增加 898吨,同比增幅 1.52%,其中销售船用锚链及附件 49460吨,比去年同期增加 2011吨,同比增幅 4.24%;销售系泊链 10637吨,比去年同期减少 1113吨,同比减幅 9.48%。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 552576720.74 567953553.33 -2.71
    营业成本 415384746.03 424158849.33 -2.07
    销售费用 33006514.15 33714388.72 -2.10
    管理费用 39632378.96 41939880.78 -5.50
    财务费用 -6758768.09 -4768380.40 -41.74
    研发费用 21819118.16 29121337.57 -25.08
    经营活动产生的现金流量净额 84952825.99 -63898577.08 232.95
    投资活动产生的现金流量净额 -155090652.36 -1455479.13 -10555.64
    筹资活动产生的现金流量净额 -34395316.69 -5588916.67 -515.42
    营业收入变动原因说明:主要是本年度系泊链销售量同比下降,营业收入有所下降。
    营业成本变动原因说明:主要是营业收入减少,营业成本也随之减少。
    销售费用变动原因说明:主要是营业收入减少,运杂费同比减少。
    管理费用变动原因说明:主要是公司严控各项费用,各项固定性费用支出变动不大。
    财务费用变动原因说明:主要是一方面由于汇率变动的影响,本年度汇兑收益 121 万元,去年同期汇兑收益 35 万元;另一方面本年度利息收入 1157 万,去年同期 1022 万。
    研发费用变动原因说明:主要根据研发项目进度进行研发投资。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内采购材料同比减少。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内银行理财产品金额不同。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内发放现金红利 2878.2万元。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用报告期内,公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件,公司的利润来源未发生重大变动。
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    1、行业、产品或地区经营情况分析
    1.1 主营业务分行业、分产品情况
    单位:元主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    海工行业 122747225.99 85940199.99 29.99 -16.69 -14.15 -2.07
    船舶行业 411642319.32 319105889.68 22.48 2.55 1.45 0.84
    主营业务分产品情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    系泊链 122747225.99 85940199.99 29.99 -16.69 -14.15 -2.07
    船用链 411642319.32 319105889.68 22.48 2.55 1.45 0.84
    1.2 主营业务分地区情况
    单位:元
    分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内销售 219582894.33 -11.43%
    国外销售 314806650.98 4.64%
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用□不适用报告期,非主营业务导致利润重大变化的主要是以下两个因素:
    1、计入当期损益的政府补助 4093800.72 元;
    2、理财产品收益 6334848.71 元;
    上述两项合计影响利润总额 10428649.43元
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总
    资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变
    动比例(%)情况说明
    应收票据 28827605.29 0.72 53242322.01 1.37 -45.86主要是报告期末应收票据到期托收所致
    应收款项融资 4754339.11 0.12 2870305.71 0.07 65.64主要是报告期内子公司高强度链业使用银行票据结算增加
    预付款项 98282994.19 2.46 53670939.57 1.38 83.12主要是报告期末预付的钢材款项增加
    应付票据 26449328.38 0.66 5925793.98 0.15 346.34主要是报告期末子公司正茂集团采购材料以票据结算的方式同比增加
    预收款项 197348475.46 4.95 140807845.90 3.61 40.15主要是报告期末预收系泊链货款增加所致
    应交税费 7413524.80 0.19 13589187.49 0.35 -45.45主要是报告期末应交企业所得税减少
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    项目 期末价值 受限原因
    货币资金 46180712.04 各类保证金
    合计 46180712.0
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    被投资单位名称 投资成本占被投资公司的权益比
    例(%)主要业务
    镇江大酒店 10000.00 酒店经营、管理江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司
    10000000.00 8.33
    吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算等
    (1) 重大的股权投资
    □适用√不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、报告期主要子公司、参股公司情况
    单位:元公司名称注册资本(万元)
    经营范围 总资产 净资产 净利润
    亚星进出口 1000锚链出口销售
    478000169.47 125573370.87 2841296.14
    亚星制造 35000锚链制造及销售
    370002050.22 368998087.33 -7772.12
    亚星马鞍山 312锚链制造及销售
    19131128.99 6010928.23 -224234.29
    镇江亚星 52613.38锚链制造及销售
    628239282.30 595309444.67 -1990204.84
    高强度链业 8500高强度链制造及销售
    142202035.77 38655462.32 -2562568.19
    祥兴投资 10000投资与资产管理
    105279892.21 103279892.23 1293456.91
    正茂集团 21351锚链制造及销售
    345636383.76 200803336.95 2648507.05
    2、来源于单个子公司的净利润达到 10%的公司情况无
    3、报告期经营业绩与上年同期对比变动幅度较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况
    公司名称 净利润 同比变动(%)
    亚星马鞍山 -224234.29 -79.28%
    镇江亚星 -1990204.84 -330.34%
    高强度链业 -2562568.19 -122.08%
    正茂集团 2648507.05 206.52%
    亚星马鞍山净利润同比下降 79.28%: 主要是本报告期内亚星马鞍山公司销售收入下降所致。
    镇江亚星净利润同比下降 330.34%:主要因素是毛利同比减少,因产品销售结构变动,毛利高的系泊链销售量同比大幅度减少。
    高强度链业净利润同比下降 122.08%:主要是营业收入同比下降所致。
    正茂集团净利润同比上升 206.52%:主要因素是产品销售毛利增加,因产品销售价格提高,销售成本下降。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、市场风险:公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动
    的影响较大,因此随着全球经济的周期性变化,船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征,对新船订单量和新船价格造成波动性影响,从而对公司的业绩产生影响;
    2、原材料价格风险:公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品,报告期内公司生产经营所需主要
    原材料价格存在一定程度的波动,对公司生产经营构成原材料价格波动风险。
    3、汇率风险:公司 60%的产品出口,如汇率波动较大,对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动
    对业绩的影响,公司与银行开展了远期结售汇等业务,一定程度上对冲了汇率波动的风险。
    4、新冠肺炎疫情风险:2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的发生,安全防控、履约风险等新增风险对公司的风险管理能力提出了更高的要求。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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